在總公司的領導、支持與協助下,啟航實業公司已初步形成規模化運營,為國內市場的全面拓展奠定了堅實基礎。尤其在市場開拓、新客戶開發領域,“啟航品牌”在國內市場已建立較高影響力,銷售額實現逐月遞增,客戶數量穩步增長,市場占有率從原有的華東地區逐步向華北地區延伸,目前正著手向華南、西南地區滲透。“啟航系列產品”的銷量與“啟航品牌”的國內信譽顯著提升,為公司進一步深耕國內市場創造了有利條件。
與此同時,我們也清醒認識到,受主客觀因素影響,公司當前業績與總公司的要求仍存在一定差距。基于20XX年度工作的總結與復盤,公司決定圍繞2025年度總公司戰略目標,堅持“內抓管理、外拓市場”的核心方針,以“目標管理”為核心抓手,扎實推進各項工作落地,確保年度目標順利達成。
一、市場開發計劃:創新務實,深耕國內市場
基于去年國內市場的運營經驗,公司對國內市場需求、客戶偏好及競爭格局有了更深入的認知。產品需依托市場需求迭代,市場更需適配的產品(涵蓋產品品質、外觀設計及配套包裝)支撐。為此,公司將從以下兩方面推進市場開發工作:
品牌形象升級:針對國內市場審美與消費習慣,委托專業團隊為“啟航品牌”打造統一的銷售形象體系(包括宣傳物料設計、終端展示規范、品牌傳播話術等),提升“啟航品牌”在國內市場的辨識度與專業度,為進一步擴大品牌知名度筑牢基礎。
銷售網絡搭建:建立健全覆蓋全國的銷售網絡體系,為“啟航品牌”國內市場拓展提供渠道支撐。計劃在3月初完成7-8名業務員的招聘工作,入職后將開展為期1個月的專項培訓,內容涵蓋產品知識、銷售技巧、客戶維護及公司戰略理念,確保業務員具備獨立開拓市場的能力。
二、2026年度核心目標
業績目標:全年實現銷售收入2800萬元,實現利潤150-180萬元;
市場目標:“啟航系列產品”在同行業國內市場的占有率突破15%;
管理目標:各項管理費用較上一年度同步下降12%;
研發目標:設立產品開發部,在總公司指導下,按時完成年度新品開發任務;
協同目標:積極配合總公司推進上海啟航產業園區的相關籌備事宜,高效完成總公司交辦的其他工作。
三、具體實施要求:細化管理,強化執行
為確保年度目標落地,需對銷售市場進行細化拆分與規范化管理,將總目標(2800萬元銷售收入)按區域、按階段分解,明確責任主體,實行績效掛鉤機制,具體要求如下:
區域目標分解:將全國劃分為7-8個銷售區域(如華東區、華北區、華南區、西南區等),為每個區域設定明確的年度、季度及月度銷售指標,以“月度考核、季度復盤、年度總結”的方式,將銷售實績與績效考核直接掛鉤,做到獎罰分明,激發區域銷售團隊積極性。
代理商體系建設:依托現有銷售網絡布局,大力推行代理商合作模式,制定差異化的代理商扶持政策(包括返利機制、物料支持、培訓服務等),力爭在2026年內完成15-20個省級城市銷售代理商的簽約與落地,擴大市場覆蓋范圍。
費用管控優化:實行銷售費用、差旅費承包責任制,為各區域、各崗位設定明確的費用額度,要求費用使用需與銷售業績掛鉤(如按銷售額的固定比例核定費用),杜絕無效開支,提升費用使用效率。
產品研發推進:加快產品開發部組建進度,計劃上半年完成3-5名技術開發人員的招聘與入職,開展技術培訓與市場調研工作;下半年初步形成新品研發能力,嚴格按照總公司下達的開發任務計劃,推進新品立項、研發、測試與試產工作,確保按時交付合格新品。
內部管理提升,夯實盈利基礎
財務成本管控:財務部門需建立清晰的“進、銷、存”核算體系,每月出具銷售成本分析報表,每季度開展成本考核,確保年度銷售收入達標2800萬元的同時,實現銷售成本下降5%;
人力資源管理:依據總公司人事要求,結合公司實際業務需求,優化各崗位人員配置,建立科學的激勵考核機制(如銷售提成、業績獎金、晉升通道等),做到“人盡其才、崗責匹配”,引導員工以實績體現個人價值,提升團隊凝聚力與執行力;
研發費用管理:明確產品開發部費用使用范圍與審批流程,建立研發費用臺賬,確保費用專款專用,每季度對研發費用使用效率進行評估,避免資源浪費。
四、后續工作推進方向
公司當前仍有多項重點工作需持續推進,諸多關鍵事項需落到實處。后續,銷售部將緊密圍繞總公司年度工作要點,結合公司實際運營情況,主動承擔崗位職責,全力推進市場開拓、客戶維護、團隊建設等工作,為總公司戰略目標的實現貢獻應有力量。
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